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2022年度常宁市科学技术协会部门决算


目录

第一部分  常宁市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  常宁市科学技术协会概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻党的科协工作路线方针政策,组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动,组织评选优秀学术论文,推广学术成果,促进学科发展。

(二)负责普及科学知识,传播科学思想和方法,编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科技活动,提高全民科学素质。

(三)密切联系科技工作者,反映科学技术工作者的建议意见,维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与国家和地方科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。

(四)负责举荐科技人才参与招才引智工作。

(五)负责组织开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果转化。根据委托,承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。

(六)组织开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(七)完成市委、市政府交办的其它任务。

  二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市科学技术协会内设机构包括:办公室、学普部;所属事业单位:科普知识远程教育中心。

  (二)决算单位构成

常宁市科学技术协会2022年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市科学技术协会本级,无下属二级预算单位。

 

第二部分  2022年度部门决算表

9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  常宁市科学技术协会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计248.76万元。与上年相比,增加66.84万元,增长36.7%,主要是因为:年初没有作预算安排、财政资金紧张,延止本年支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计248.76万元,其中:财政拨款收入246.91万元,占99.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.85万元,占0.7%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计248.76万元,其中:基本支出156.19万元,占62.8%;项目支出92.57万元,占37.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计246.91万元,与上年相比,增加77.14万元,增长45.4%,主要是因为:年初没有作预算安排、财政资金紧张,延止本年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出246.91万元,占本年支出合计的99.3%,与上年相比,财政拨款支出增加77.14万元,增长45.4%,主要是因为:年初没有作预算安排、财政资金紧张,延止本年支付。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出246.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占4.0%;科学技术(类)支出190.24万元,占77.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出5万元,占2.0%;社会保障和就业(类)支出27.92万元,占11.3%;卫生健康支出(类)支出5.42万元,占2.2%;住房保障(类)支出8.33万元,占3.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为184.39万元,支出决算数为246.91万元,完成年初预算的133.9%,其中:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有作预算安排、财政资金紧张,延止本年支付。

2、科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

年初预算为100.65万元,支出决算为114.52万元,完成年初预算的113.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:有1位退休人员病故的一次性抚恤金。

3、科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

年初预算为51万元,支出决算为55.72万元,完成年初预算的109.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

   4、科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有作预算安排、财政资金紧张,延止本年支付。

5、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有作预算安排、财政资金紧张,延止本年支付。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为13.04万元,支出决算为12.35万元,完成年初预算的94.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动。

7、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:有1位退休人员病故的一次性抚恤金。

   8 、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为6.2万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的87.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为6.98万元,支出决算为8.33万元,完成年初预算的119.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位缴费比例大于财政负担缴费比例。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出156.19万元,其中:人员经费151.45万元,占基本支出的97.0%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助;公用经费4.74万元,占基本支出的3.0%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元,支出决算为0.34万元,完成预算的12.1%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.8万元,支出决算为0.34万元,完成预算的12.1%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定,严格控制三公经费的支出,与上年相比增加0.28万元,增加466.7%,增加的主要原因是工作需要接待

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.34万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.34万元,全年共接待来访团组6个、来宾70人次,主要是与相关单位交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,常宁市科学技术协会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出4.74万元,比年初预算数减少11.18万元,降低70.2%。主要原因是:1、财政资金紧张,其他交通费用(公车补贴)未按时拔付;2、用于弥补人员经费伙食补助支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.95万元,用于召开:“科创中国”试点城市建设工作推进会议、全省科学素质行动规划纲要实施推进工作电视电话会议,人数300人,内容为贯彻传达落实相关工作精神;开支培训费0.1万元,用于开展第十九届六中全会宣讲培训,人数15人,内容为学习十九届六中全会精神。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额44.11万元,其中:政府采购货物支出6.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.28万元。授予中小企业合同金额44.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额44.11万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2022年整体支出246.91万元,其中:基本支出156.19万元,项目支出90.72万元,全部实行整体支出绩效目标管理。在经费效益方面,扩大了科普传播途径及收益人群,有助于提高项目单位产能和经济效益,效果较好;提高了行政办事效率,降低行政成本。本部门2022年度在目标管理绩效考核方面获得了常宁市绩效评估良好单位,党建标准化建设先进单位、无烟党政机关、衡阳市36届青少年创新大赛优秀组织奖,出色地完成了各级各部门下达的各项任务。

从评价情况来看,绩效指标完成较好,达到了预期效果。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

 

常宁市科学技术协会

2023年 8月 29 日

 

 

2022年常宁市科学技术协会.XLS

2022年常宁市科学技术协会部门整体支出绩效评价报告


常宁市科学技术协会

2023年 8月 29 日


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