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2022年度常宁市社会科学界联合会部门决算



目录

第一部分  常宁市社会科学界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

部分  附件

 

第一部分  常宁市社会科学界联合会

一、部门职责

(一)负责拟订全市社会科学中长期发展规划和年度计划,并组织实施;承担全市社科课题规划,牵头整合全市高校和社会各界社科科研力量,开展社会科学重点课题研究;负责宣传、推广、应用优秀社会科学成果。

(二)组织和管理全市社科课题立项评选;负责开展社科项目立项资助、优秀社科著作出版资助工作;鼓励、资助社科基地开展社会成果应用对策研究,发挥基地服务经济社会发展作用。

(三)管理和指导所属社会科学类学会、协会、研究会的工作;对社科类社会团体成立、变更、注销,向社团登记机关提出审查意见;负责社科类社会团体制定章程、组织学术研讨活动的指导和审核;负责社科类学会吸收境外人士为会议或担任名誉性职务的核准;协助有关部门抓好人文社科类讲坛、论坛和刊物、网站的管理工作。

(四)组织和推动所属团体会员及社科工作者开展社科研究和学术活动;组织全市社会科学优秀成果评奖及优秀社会科学专家评选;组织社科成果鉴定工作。

(五)开展社会科学知识宣传和普及活动,提供社科咨询服务;组织开展重大政治理论、意识形态领域重大问题和中华优秀传统文化的宣传、推广和普及活动;组织开展反对邪教、愚昧迷信、渗透、西化等宣传教育和学术活动。

(六)组织开展与高校、党校、社科研究院所及自然科学界的联系协作与学术交流。

(七)协助有关部门加强社科队伍建设,关心社科人才的成长,维护社科工作者的合法权益。

(八)承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市社会科学界联合会内设机构包括:办公室,学会工作部,科研工作部。

(二)决算单位构成

常宁市社会科学界联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市社会科学界联合会本级,无下属二级预算单位。

 

第二部分  2022年度部门决算表

9张公开表格作为附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  常宁市社会科学界联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计142.39万元。与年相比,增加63.29万元,增长44.4%,主要是因为人员调入,项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计142.39万元,其中:财政拨款收入117.35万元,占82.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入25.04万元,占17.6%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计142.39万元,其中:基本支出52.51万元,占36.88%;项目支出89.88万元,占63.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计117.35万元,与上年相比,增加53.2万元,增长45.3%,主要是因为人员调入,项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出117.35元,占本年支出合计的82.4%,与上年相比,财政拨款支出增加53.2万元,增长45.3%,主要是因为人员调入,项目经费增加。

财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出117.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.1万元,占4.3%;科学技术支出93.05万元,占79.3%;文化旅游体育与传媒支出10万,占8.5%;社会保障和就业支出4.57万元,占3.9%;卫生健康支出2.18万,占1.8%;住房保障支出2.45万元,占2.0%。

财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为91.34万元,支出决算数为117.35万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运转(项)

年初预算为5.1万元,支出决算为5.1万元,完成年初预算的100%。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运转(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:社科管理工作需要。

3、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)

年初预算为29.75万元,支出决算为37.48万元,完成年初预算126%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因社科事务管理工作需要,经费增加。

4、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)

年初预算为45万元,支出决算为54.84万元,完成年初预算的121.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因社科事务管理工作需要,经费增加。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化与旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:社科事务管理工作需要。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为4.57万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的100%

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为2.18万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的100%

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出52.51万元,其中:人员经费47.89万元,占基本支出的91.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金;公用经费4.62万元,占基本支出的8.8%,主要包括租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元,支出决算为0.76万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本单位无因公出境费用,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本单位无因公出境费用

公务接待费支出预算为0.76万元,支出决算为0.76万元,完成预算的100%。与上年相比增加0.76万元,增长100%,增长的主要原因是2021年度我单位新成立,“三公”经费财政拨款支出未做预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本单位无公务用车,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本单位无公务用车

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.76万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个。

2、公务接待费支出决算为0.76万元,,全年共接待来访团组,30个、来宾190人次,主要是社科活动调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,常宁市社会科学界联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出4.62万元,比年上年决算数增加4.62万元,增长100%。主要原因是:常宁市社会科学界联合会为2021年4月新成立单位,公用经费在2021年决算中为0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人,内容为无;开支培训费0万元,用于开展0培训,人数0人,内容为无;未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是主要是本单位无一般性支出

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额23.47万元,其中:政府采购货物支出22.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.04万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目7个,共涉及资金52.51万元,占一般公共预算项目支出总额的44.7%。组织对社会科学项目开展部门评价,涉及资金64.84万元。组织对2022年政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2022年度本单位已全面完成部门整体支出绩效目标。由于单位新成立,一年来,主要为保障人员待遇,为常宁社会科学事业发展打下基础。

(二)存在的问题及原因分析

财务制度有待进一步完善,执行力度有待进一步加强,财务人员业务素质有待提高。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

      常宁市社科联2022年绩效报告 -

      常宁市社会科学界联合会.XLS


 

 常宁市社会科学界联合会

2023 8 29

 

 


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