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常宁市文学艺术界联合会2022年部门预算说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市文学艺术界联合会部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市文学艺术界联合会2022年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、团结带领全市文艺工作者,贯彻执行党的文艺方针、政策,组织文艺工作者不断学习,深入实践,提高理论修养、文化修养和品德修养,促进全市文学艺术事业健康持续发展。

2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务,听取和反映文艺界的意见和建议。

3、组织文艺创作和文艺评奖,参与办刊,采取多种形式,开展健康向上的文艺活动,培养文艺人才,壮大文艺队伍。

4、搭建文化产业信息平台,负责文化产业总体规划,公平营销文化产品。

5、接受上级文联指导,广泛开展文学艺术交流活动,增进文艺界的友谊与合作。

6、组织召开市文联代表大会、全委会议、文联工作会议。

7、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动,维护文艺工作者的正当权益。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个。分别是办公室组联部。全部纳入2021年部门预算编制范围。

  2、人员情况。本部门编制数7人,在职人数6人,其中:在岗人数6人;离退休人数4人,其中离休人员0人,退休人员4人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2022年年初部门收入预算数117.28万元,其中,一般公共预算拨款117.28万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加9.96万元,主要是因为对乡村文化事务采风扩展了,以致预算经费增加了 。

 (二)支出预算

2022 年年初部门支出预算数117.28万元,其中,文化旅游体育与传媒支出102.26万元,社会保障和就业支出8.97万元,卫生健康支出2.84万元,住房保障支出3.21万元。

支出预算较上年增加9.96万元,主要是因为对乡村文化事务采风扩展了,以致预算经费增加了 。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数117.28万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为64.28万元,占总支出的比重为54.8%;其中,人员经费53.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出10.47万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2022年年初预算数为53万元,占总支出的比重为45.2%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括全市性文艺活动及文艺工作会议经费4万元、省级教育基地建设及日常维护费5万元、文学艺术创作扶持经费18万元、文艺活动与管理经费6万元、乡村文化事务经费20万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款64.28万元,比上年预算减少了6.54万元,减少了9.23%。原因是人员减少了,以致预算经费相应减少了。

(二)三公经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为0.9万元,其中:公务接待费0.9万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2022年我单位认真贯彻落实中央"八项"规定要求及省、市财政纪律条例,做到了厉行节约,严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

(三)政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,单位固定资产总额为4.8万元。其中:办公用房市委办统一安排,车辆已实行公车改革,单位无公车,其他固定资产为4.8万元。

2022年部门预算预计采购为0,价值为0万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目4个,涉及金额33万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出117.28万元,其中:基本支出64.28万元,项目支出53元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出53万元,其中:全市性文艺活动及文艺工作会议经费4万元、省级教育基地建设及日常维护费5万元、文学艺术创作扶持经费18万元、文艺活动与管理经费6万元、乡村文化事务经费20万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

2022年部门预算公开附件2

 

 

 

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