富易堂rich88手机版

图片

常宁市水土保持站2022年部门预算说明

154

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市水土保持站部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市水土保持站2022年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。

2、进行水土流失勘测、普查,会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。

3、负责审批并监督实施开发建设项目水土保持方案,负责相关开发建设项目水土保持工程措施的验收。

4、负责全县水土保持项目的立项、上报及项目实施的设计、指导与管理工作。

5、负责水土保持经费、物资的管理和使用。

6、负责查处违反水土保持法律、法规的行为,调处水土流失防治纠纷,收缴水土保持补偿费。

7、组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。

 

 

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是办公室、财务股、工程技术股、监督执法股、生态服务股和先创公司。

2、人员情况。本部门编制数13,在职人数58其中:在岗人数58人;离退休人数18人,其中离休人员0人,退休人数18人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2022年年初部门收入预算数514.79万元,其中,一般公共预算拨款514.79万元,占总收入比重的100%,

收入预算较上年减少 50.89万元,主要是因为我单位水土保持规费征收职能收归税务部门,并且继续厉行节约,严控“三公”等费用支出,以致预算经费减少。

 (二)支出预算

2022 年年初部门支出预算数 514.79万元,其中,一般公共服务支出488.61万元,住房保障支出26.18万元

支出预算较上年减少50.89万元,主要是因为我单位水土保持规费征收职能收归税务部门,并且继续厉行节约,严控“三公”等费用支出,以致预算经费减少。       

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数514.79万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为440.69万元,占总支出的比重为96.11%其中,人员经费440.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出54.10万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2022年年初预算数为20.00万元,占总支出的比重为3.89 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出主要包括水土监测、宣传与保护。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款54.10万元,比上年预算减少1.20万元,降低2.26%。原因是:因为我单位继续厉行节约,严控“三公”等费用支出。

(二)三公经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为3.00万元,其中:公务接待费3.00万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2022“三公”经费预算与2021年持平。

(三)政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至202112月31日,单位固定资产总额为18.41万元。其中:房屋建筑屋占用面积为200平方米,使用价值为15.80万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为2.61万元。

2022年部门预算预计采购0,价值为0万元。

 

)预算绩效管理情况

   按照预算绩效管理工作的总体要求,2022年实行绩效管理项目1个,涉及金额20.00万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出514.79万元,其中:基本支出494.79万元,项目支出20.00万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出20.00万元,其中:水土监测、宣传与保护项目经费20.00万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

      常宁市水土保持站2022年部门预算公开附件2(系列表格)


 


相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页