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常宁市卫生计生综合监督执法局2016年度部门决算公开

常宁市卫生计生综合监督执法局2016部门决算公开

 

一、单位概况

我局成立于2016年5月,以前是卫生监督所。副科级事业单位,主管单位是常宁市卫生和计划生育局。全额预算事业单位,财务核算执行事业单位会计制度。

(一)主要职能

1、负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查;

2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查;

3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执法活动进行监督检查,查处违法行为;

4、打击非法行医和非法采供血;

5、整顿和规范医疗服务秩序;

6、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;

7、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;

8、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的监督督办;

9、对乡镇(街道)卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导;

10、行政区域内卫生计生监督信息收集、核实和上报;

11、受理对违法行为投诉、举报;

12、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

13、完成卫生计生行政部门交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

根据编委核定,市卫生计生综合监督执法局事业编制为46名(原卫生监督所划入编制40名,原人口计划生育指导中心划入编制6名)。实际年末在职人数为50人。

内设室分别是:所办公室、财务股、稽查股、学校与饮用水监督股、社会扶养费征收股、性别均衡监督股、医疗卫生监督股、传染病监督股、公共场所监督股、职业与放射卫生监督股。

 

二、常宁市卫生计生综合监督执法局2016年度部门决算表8张公开表附后)

三、常宁市卫生计生综合监督执法局2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况

  2016年总收入315.22万元。比上年增长13.69%。总支出315.22万元,比上年减少29.28%。

  (二)2016年度收入决算情况

2016年本年收入315.22万元,其中财政拨款收入237.38万元,占总收入的75.3%,上级补助收入33.34万元,占总收入的10.58%事业收入44.5万元。占总收入的14.12%。总支出315.22万元基本支出决算数315.22万元,(其中人员经费220.31万元,日常公用经费94.91万元)。

(三)2016年度支出决算情况

2016年本年支出315.22万元中,财政拨款支出237.38万元,占本年支出的75.3%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款总收入237.38万元,比上年增加9.86%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出237.38万元,比上年增加9.86%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出237.38万元,比上年增加9.86%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2016年单位全年财政拨款支出合计237.38元,其中一般公共预算财政拨款支出237.38元,占本年财政拨款支出的100%。无政府性基金预算财政拨款支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出237.38万元,占本年支出的75.3%。基本支出中人员经费209.26万元,占基本支出的88.15%,日常公用经费28.12万元,占基本支出的11.85%。

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出6万元,比上年12.26万元减少51%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出5万元,比上年4.1万元增加21.95%;公务接待费支出1万元,比上年8.16万元减少87.74%。三公经费支出下降明显主要是我加强三公经费管理,严控三公经费支出。2016年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年单位“三公”经费支出总额为6万元,本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,201611月之前车辆保有量2用于公务接待费1万元,其中公务接待批次为18批,共接待人数108人。

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2016年度无政府性基金预算收入支出。

  (九)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本单位2016 年度机关运行经费支出28.12万元,比2015年37.23万元减少24.47%。主要原因是:领导严格控制开支。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出

3、国有资产占用情况。本部门2016年11月公务用车已取消。

4、预算绩效情况的说明。

本单位认真做好财务决算工作,严格按照财务管理制度审批各项财务开支,并按规定对以前年度的财务决算在常宁党政门户网上详细公开。

四、名词解释

一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

常宁市卫生计生综合监督执法局2016年度部门决算公开决算表格


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