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2022年度常宁市国库集中支付中心部门决算

目录

第一部分  常宁市国库集中支付中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市国库集中支付中心概况

一、部门职责

(一)做好国库集中支付工作,提高财政资金使用效果。

(二)预算单位用款申请审核。

(三)支付结算业务办理。

(四)零余额账户稽查。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

常宁市国库集中支付中心内设机构包括:无

(二)决算单位构成

常宁市国库集中支付中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市国库集中支付中心本级,无下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市国库集中支付中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计82.26万元。与上年相比,减少10.42万元,减少11.2%,主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计82.26万元,其中:财政拨款收入82.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占XX%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计82.26万元,其中:基本支出46.31万元,占56.3%;项目支出35.96万元,占43.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计82.26万元,与上年相比,减少10.42万元,减少11.2%,主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出82.26万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出,减少10.42万元,减少11.2%,主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出82.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出75.92万元,占92.3%;卫生健康(类)支出2.78万元,占3.4%;住房保障(类)支出3.56万元,占4.3%。

财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为82.48万元,支出决算数为82.26万元,完成年初预算的99.7%,其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为53.64万元,支出决算为39.97万元,完成年初预算的74.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩公共服务支出。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为26万元,支出决算为26万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要,单独分类核算。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.53万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单独分类核算。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单独分类核算。

6、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项))

年初预算为2.84万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的125.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动,工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出46.31万元,其中:人员经费37.75万元,占基本支出的81.5%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费8.56万元,占基本支出的18.5%,主要包括办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为10万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元。

公务接待费支出预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成预算的100%,决算数等于决算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。与上年相比减少(增加)1.23万元,减少50.4%,减少的主要原因是进一点加强三公经费支出管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.21万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.21万元,全年共接待来访团组22个、来宾86人次,主要是业务工作培训和指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出8.56万元,比上年决算数)增加2.57 万元,增长42.9%。主要原因是:工作需要,人员变动

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额25.73万元,其中:政府采购货物支出25.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额25.73万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看绩效评价效果良好。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

2022年度部门整体支出绩效评价报告-支付中心

2022决算公开表格-常宁市国库集中支付中心.XLS


常宁市国库集中支付中心

2023年 8月 29 日



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