富易堂rich88手机版

图片

常宁市档案馆2020年度部门决算

目录


第一部分常宁市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市档案馆2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件



第一部分  常宁市档案馆概况

一、部门职责

1、贯彻落实档案工作法律法规、方针政策和技术标准,协助拟订档案工作长期规划和年度计划,并组织实施。

2、负责馆藏档案的分类和保管,建立全宗卷,记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放,编制检索工具,提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作,维护档案完整,保守党和国家机密。

3、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料。负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要历史和研究价值的档案资料,以及著名人物在常宁活动中形成的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集,并对其进行鉴定、整理、归档。

4、围绕市委和市政府工作的需要,开展档案史料的研究和编纂工作。利用馆藏档案资料举办展览,编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料。

5、负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏档案数字化建设,开发利用档案信息资源。

6、制定并实施本馆干部队伍建设规划。负责全市档案管理人员教育和培训工作。

7、组织开展档案学术交流活动。

8、完成市委办公室和上级主管部门交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市档案馆内设机构包括:办公室、接收征集股、管理鉴定股、查阅利用股、科技信息股、编研展览股。

(二)决算单位构成

常宁市档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市档案馆本级,无下属二级预算单位。


第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第三部分  常宁市档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计349.07万元,与2019年相比,收、支总计各减少61万元,减少14.87%,主要是因为我单位按相关要求压缩了一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计347.63万元,其中:财政拨款收入329.7万元,占94.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入17.93万元,占5.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计345.66万元,其中:基本支出179.43万元,占51.91%;项目支出166.23万元,占48.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计331.13万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少62万元,减少15.77%,主要是因为我单位按相关要求压缩了一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出327.72万元,占本年支出合计的94.6%。与2019年度相比,财政拨款支出减少64万元,减少16.39%,主要是因为我单位按相关要求压缩了一般性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出327.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出291.03万元,占88.8%;社会保障和就业(类)支出16.25万元,占4.96%;卫生健康(类)支出7.57万元,占2.31%;住房保障(类)支出12.88万元,占3.93%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为242.18万元,支出决算为327.72万元,完成年初预算的135.32%。其中:

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。

年初预算为166.04万元,支出决算为143.55万元,完成年初预算的86.46%。决算数小于预算数的主要原因是我单位按相关要求压缩了一般性支出。

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为75.23万元,决算数大于预算数的主要原因是档案管理项目支出增加。

3、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。

年初预算为68万元,支出决算为72.25万元,完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是档案管理项目支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15.43万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险支出在年初预算中未直接列示,而列示在行政运行(项)内。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.82万元,决算数大于预算数的主要原因是工伤保险支出在年初预算中未直接列示,而列示在行政运行(项)内。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.57万元,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出在年初预算中未直接列示,而列示在行政运行(项)内。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为8.14万元,支出决算为12.88万元,完成年初预算的158.23%。决算数大于预算数的主要原因是补交上年度公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出179.43万元,其中:人员经费160.92万元,占基本支出的89.68%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等;公用经费18.51万元,占基本支出的10.32%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无预算及决算数据,主要原因是无预算及决算数据。

公务接待费支出预算为3.9万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.21万元,减少100%,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无年初预算及支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0.0%,减少(增长)的主要原因是无年初预算及支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

在市委、市政府的正确领导下,在省、衡阳市档案馆的关心指导下,我馆紧紧围绕中心工作,解放思想,开拓创新,扎实干事,主动为全市经济社会发展大局服务,较好地履行了档案工作职责。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。管理制度健全规范,资金专款专用,资金项目安全,服务群众满意度达100%。

机构改革后,我馆迅速转变角色,及时调整内设股室、人员,理顺单位内部职能分工,以档案馆业务建设评价为契机,对照《湖南省市县级综合档案馆业务建设评价标准》,开展自查自纠,推进整改,全面夯实档案馆业务工作基础。

1、馆藏资源更丰富。一是全面完成农村土地确权档案移交进馆工作。2020年档案馆共接收全市21个乡镇的149182户农户土地确权档案资料,整理验收进馆16500余盒档案。二是档案征集工作。2020年征集到《康熙常宁县志》、《嘉庆常宁县志》等各类书籍、族谱、专著作品,资料汇编等30余种共149册。

2、档案编研出成果。我馆国家重点档案项目《常宁抗日战争档案汇编》,第1卷《哨所管理》、第2卷《军情战况》2019年已完成书稿编纂工作,2020年经湖南省档案局复审和国家档案局终审验收,目前正交由中华书局预备出版发行。第3卷《募集兵力》于2020年10月完成初稿编纂任务,现已报送省档案局复审。

3、档案信息化上台阶。2020年,档案馆引进了“数字档案管理系统”,目前系统内有民国档案案卷目录1565条,卷内文件目录6万多条,归档文件目录20多万条,经数字化处理后上传的民国档案原文图片30.1164万页。2020年10月份我馆启动了馆藏档案第二期档案数字化加工项目(其中民国档案300余卷、原劳动局档案1400余卷),共计1700余卷350000余页的档案全文扫描和数字化加工。

4、档案安全有保障。一是常态化做好库房日常安全排查,做好通风排气、去湿等温湿度监控工作。二根据上级主管部门要求,完善档案安全管理制度和应急处置预案,结合新修订的档案法,对馆藏档案的开发利用和保管保护加大了安全监管,确保档案安全万无一失。

5、档案宣教有力度。一是突出档案特色,彰显宣教作用。围绕“6.9”国际档案日,以“档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期”为主题,通过演讲比赛、制作宣传横幅、利用电子显示屏等方式普及档案常识,开展档案文化宣传,进一步提高广大群众的档案意识,形成人人重视档案、参与保护档案的氛围。二是挖掘馆藏资源,开发文化精品。2020年,档案馆积极配合市委做好常宁市廉政文化园建设工作,为文化园建设提供大量史料,促进文化建设和业务工作深度融合,更好地对外展示我市的红、古文化。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费18.24万元。比年初预算数持平。主要原因是:我单位决算严格按照预算执行。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,用于召开相关会议,人数0人,内容为;开支培训费0万元,用于开展相关培训,人数0人;2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.24万元,其中:政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.24万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件

   

    2020年度部门整体支出绩效评价报告_980902020年度部门整体支出绩效评价报告

    2020年度部门决算公开表格_330682020年度部门决算公开表格


相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页