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常宁市妇女联合会2022年部门预算说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市妇女联合会部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市妇女联合会2022年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,并给予业务指导。

2、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,宣传妇女典型,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

3、维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女儿童问题,为市委、市政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政。贯彻实施国家有关妇女儿童政策、法律法规。协助市政府制定全市妇女儿童发展规划,并组织实施。

4、为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、加强城乡基层和行政机关、事业单位妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

6、配合党委组织部门做好培养选拔女干部工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定,我单位内设部室 6 个,全部纳入2022年部门预算编制范围。内设股室分别是:维权部、家庭与儿童部、宣传部、组织联络部、妇女发展部、妇联办公室6个内设部室。所属事业单位有常宁市妇女儿童工作委员办公室。

  2、人员情况。本部门编制数9,在职人数11其中:在岗人数11人;离退休人数4其中离休人员0退休人员4人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2022年年初部门收入预算数141.08万元,其中,一般公共预算拨款141.08万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%.

收入预算较上年或减少16.25万元,主要是因为减少了工资福利支出

 (二)支出预算

2022 年年初部门支出预算数141.08万元,其中,一般公共服务支出118.32万元,社会保障和就业支出13.59万元,医疗卫生与计划生育支出4.31万元,住房保障支出4.85万元

支出预算较上年减少16.25万元,主要是因为减少了工资福利支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数141.08万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为95.08万元,占总支出的比重为67.39%;其中,人员经费81.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出13.40万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2022年年初预算数为46万元,占总支出的比重为32.61 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括专职委经费8万元,妇儿事业发展经费38万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2022单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.40万元,比上年预算增加4.80万元,上升55.81%。

(二)三公经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为0万元。2022“三公”经费预算较上年减少2万元,2022“三公”经费较上年有所减少。

(三)政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额24.60万元,其中:政府采购货物预算17万元;政府采购服务预算7.60万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至202112月31日,单位固定资产总额为0.38万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为0.38万元。

2022年部门预算预计采购打印机一台、电脑1台,价值为2万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目2个,涉及金额36万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出141.08万元,其中:基本支出95.08万元,项目支出46万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出46万元,其中专职委经费8万元,妇儿事业发展经费38万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

2022年部门预算公开附件2(系列表格)

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