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中共常宁委党史研究室单位2019年度部门决算


目录

第一部分  中共常宁市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委党史研究室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委党史研究室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共常宁市委党史研究室概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针政策、法律法规;拟订全市党史与地方志的编修办法、工作规划和编纂方案并组织实施;负责协调全市涉及党史的有关活动;承担市委党史联络组的日常服务工作。

(二)负责征集全市各个时期的党史资料;负责对全市重大党史事件、重要党史人物进行专题研究;组织开展全市文献和常宁地方党史研究,总结历史经验,提供历史借鉴,搜集、保存、整理、研究常宁地方文献和市情资料,组织整理旧志,推动方志理论研究和党史馆(方志馆)建设。

(三)组织编纂出版常宁地方党史、党史大事记、市委执政纪事、老同志回忆录、中国共产党常宁地方组织史、党史人物传记以及党史普及教育读物等,组织编修出版《常宁市志》、《常宁年鉴》 、部门志、专业志、专业年鉴以及市志丛书。

(四)负责党史资料和党史研究成果的转化利用,开展各种形式的党史宣传教育,发挥党史资政育人的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;协调指导有关党史社团组织的有关活动,会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像作品史料审查工作。组织开发利用地方志资源,推动地方志信息化建设。

(五)负责老干部回忆录的征集、整理、出版;负责组织和动员广大老干部参与党史工作;组织开展常宁籍以及在常宁工作过的老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究。

(六)负责党史和革命文物征集及全市革命遗址普查工作,参与革命遗址的保护、管理和利用。

(七)负责全市党史、方志工作队伍的业务培训。

(八)完成市委、市人民政府和上级业务部门、文献研究部门交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

中共常宁市委党史研究室内设机构包括:综合股、党史征集研究股、地方志编纂股、党史联络宣教股、资料股。

(二)决算单位构成

中共常宁市委党史研究室2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常宁市委党史研究室本级预算,无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

8张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委党史研究室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入263.57万元。与2018年相比,增加85.32万元,增长32%总支出263.57万元2018年相比,增加85.32万元,增长32%收入与支出增加的主要是因为常宁市在2019年举办了水口山工人运动历史研讨会,导至会务筹备、接待服务、后勤保障、资料编印等相应经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计263.57万元,其中:财政拨款收入260.92万元,占99%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.64万元,占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计263.57万元,其中:基本支出113.57万元,占43%;项目支出150万元,占57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计260.92万元,与2018年相比,增加82.67万元,增长31.7%,主要是因为常宁市在2019年举办了水口山工人运动历史研讨会,导至会务筹备、接待服务、后勤保障、资料编印等相应经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出260.92万元,占本年支出合计的99%,与2018年相比,财政拨款支出增加82.67万元,增长31.7%,主要是因为常宁市在2019年举办了水口山工人运动历史研讨会,导至会务筹备、接待服务、后勤保障、资料编印等相应支出的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出260.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出257.07万元,占98.5%;住房公积金支出3.85万元,占1.5%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 164.06万元,支出决算数为260.92万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为113.63万元,支出决算为109.71万元,完成年初预算的96.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:优化政府支出结构,树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为44.8万元,支出决算为147.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年举办了水口山工人运动历史研讨会,导至会务筹备、接待服务、后勤保障、资料编印等相应经费的增加。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为5.63万元,支出决算3.85万元,完成预算的65.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位第四季度住房公积金未及时支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出113.57万元,其中:人员经费104.39万元,占基本支出的91.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费等;公用经费9.18万元,占基本支出的8.1X%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、劳务费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.74万元,完成预算的74%,其中:公务接待费为0.74万元

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.74万元,完成预算的74%,决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项”规定要求,厉行节约,严格控制公务接待数量、规模、接待标准。与上年相比减少0.09万元,减少(增长)10.8%,减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,建立健全机制体制,完善工作措施,着力控制“三公”经费支出,确保“三公”经费只减不增。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,单位无公车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.74万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年无安排因公出国(境)。

2、公务接待费支出决算为0.74万元,全年共接待来访团组14个、来宾175人次,主要是用于上级、外地同级部门来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,市委党史研究室无公务车。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

中共常宁市委党史研究室(常宁市地方志编纂室),调整为市委直属正科级公益类事业单位,主要负责党史征集、研究、编印、宣传教育、以史资政、党史联络和常宁市地方志编纂出版等工作。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我室财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2019年,根据年初工作规划和重点性工作,围绕全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

2019年整体支出263.57万元,其中:基本支出113.57万元,项目支出147.36万元,其它支出2.64万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出9.18万元,比年初预算数减少6.51万元,降低41.5%。主要原因是:优化政府支出结构,树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.07万元,用于召开党史联络组会议,人数15人,内容为党史书籍评审;开支培训费0.54万元,用于开展年鉴大会培训,人数105人,内容为《常宁年鉴2019》培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额17.37万元,其中:政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

 

公开表格

绩效报告

中共常宁市委党史研究室


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