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中共常宁市委党校2019年部门预算编制说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、中共常宁市委党校部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1

(二)部门收入总表(附件2-2

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4

(五)财政拨款收支总表(附件2-5

(六)一般公共预算支出表(附件2-6

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16 

 

第二部分  中共常宁市委党校2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

根据《中国共产党党校工作条例》文件规定,主要职责是:

1培训轮训副科级党员领导干部及后备干部、基层乡镇机关干部、农村支部书记,培养理论干部。

2承办市委和政府富易堂rich88手机版的专题研讨班。

3围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委和政府下达的调研和决策咨询任务,推进理论创新和工作创新。

4针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

5按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部在线教育等多种形部继续教育和培训。

6开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

 

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个,所属事业单位1个。内设处室分别是:教研科、教务科、总务科、办公室、函授科

  2、人员情况。本部门编制数25,在职人数25人,其中:在岗人数25人;离退休人数12人,其中离休人员0人,退休人员12人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数399.63万元,其中,一般公共预算拨款399.63万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%

收入预算较上年 358.99万元,主要是因为人员工资补贴增加及车补增加,以致预算经费增加。 

 (二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数 399.63万元,其中,一般公共服务支出399.63万元,住房保障支出16.41万元。

支出预算较上年358.99万元,主要是因为工资补贴增加及车补增加。 

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数399.63万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为331.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为 68万元,是指我校为完成干部教育培训工作而发生的支出。 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款32.69万元,比2018年预算增加17.93 万元,上升 221 %。原因是:增加了交通补贴。

(二)三公经费预算

2019“三公”经费预算数为 6.4 万元,比上年预算减少 0.1 万元,降低 2 %。其中,公务接待费6.4万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019“三公”经费较上年减少0.1万元,2019“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,认真贯彻落实中央“八项”规定要求,厉行节约,压缩公务接待费支出;其二,取消公务用车运行维护费。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额0.56万元,其中,政府采购货物预算0.56万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截止20181231日,单位固定资产总额为232.51万元。其中:房屋建筑屋占用面积为1700平方米,使用价值为209.46万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为23.05万元。

(五)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年实行绩效管理项目1个,涉及金额66.85万元;其中重点绩效评价项目1个,涉及金额66.85万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2019年整体支出399.63万元,其中:基本支出331.63万元,项目支出68万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出68万元,其中:干部教育项目经费68万元,全部实行项目支出绩效目标管理。2019年主体班调训两期共110人,其中上半年举办统战干部和党外干部培训班1期,学制40天,培训50人;下半年举办中青年干部培训班1期,学制2个月,培训66人。赴浙江大学举办了常宁市第二期党政领导干部培训班,学制5天,培训75人。协助市委组织部、市直属工委、两新工委完成入党积极分子和新党员培训班5期,每期三四天,培训600人。与培元街道党工委联合举办乡村干部履职能力提升培训班1期,学制7天,培训20人。预计专项干部教育培训费68万元。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1

(二)部门收入总表(附件2-2

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4

(五)财政拨款收支总表(附件2-5

(六)一般公共预算支出表(附件2-6

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16 

      


常宁市委党校2019预算部门支出总表

 

      


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