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中共常宁市委宣传部2018年度部门决算


目录

 

第一部分  中共常宁市委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共常宁市委宣传部单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常宁市委宣传部单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 中共常宁市委宣传部概况

一、部门职能 

1)根据上级宣传部门的安排部署,制订全市宣传思想工作的规划和措施,协调、指导市直宣传系统各单位和全市各级党委的宣传工作。

2)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3)负责引导社会舆论,指导、协调全市各新闻单位的工作。

4)负责从宏观上指导、协调全市文化艺术特别是精神产品的生产。

5)负责规划、部署全市性的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动。

6)负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理,协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作,指导和协调全市对外文化交流工作,归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作。

7)受市委委托,协同市委组织部管理市直宣传系统各正科级单位的领导干部,指导这些单位的领导班子的建设,对乡镇宣传委员的任免提出建议意见,制订对全市宣传干部和宣传文化系统有关领导骨干培规划并组织实施。

8)协同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

9)指导、协调宣传文化系统的事业建设和产业发展工作。

10)承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1)中共常宁市委宣传部内设机构9个包括:新闻办、文明办、文产办、网宣办、办公室、理教组、社宣组、外宣组、文艺组。下属事业单位2个包括:常宁市网管办、常宁报社。

2)中共常宁市委宣传部2018年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常宁市委宣传部本级决算和所属常宁网管办、常宁报社在内的汇总决算。

第二部分 中共常宁市委宣传部2018年度部门决算表

8张公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共常宁市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计1019.45万元。其中,一般公共预算财政拨款收入1016.35万元,占全年总收入的99.70%;其他收入3.1万元,占全年总收入的0.3%。支出总计1019.45万元。一般公共预算财政拨款支出1016.35万元,占全年总支出的99.70%;其他支出3.1万元,占全年总支出的0.3%。

2018年总收入1019.45万元,比上年减少119.23万元,减少10.47%。总支出1019.45万元,比上年减少119.23万元,减少10.47%。主要原因是项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2018年总收入1019.45万元。其中:行政运行311.14万元,占年度收入30.52%;一般行政管理事务613.77万元,占年度收入60.21%;文化体育与传媒支出75.5万元,占年度收入7.41%;住房保障支出15.94万元,占年度收入1.56%,其他支出3.1万元,占年度收入0.3%。

三、支出决算情况说明

2018年总支出1019.45万元。其中:行政运行311.14万元,占年度支出30.52%;一般行政管理事务613.77万元,占年度支出60.21%;文化体育与传媒支出75.5万元,占年度支出7.41%;住房保障支出15.94万元,占年度支出1.56%,其他支出3.1万元,占年度支出0.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1019.45万元,与上年决算数比较减少119.23万元,减少10.47%,其中:一般公共预算财政拨款收入1016.35万元,其他收入3.1万元,无政府性基金预算财政拨款收入。

2018年财政拨款支出总计1019.45万元,与上年决算数比较减少119.23万元,减少10.47%,其中:一般公共预算财政拨款支出1016.35万元,其他支出3.1万元。无政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1016.35万元,占本年财政拨款支出的99.70%,与上年决算数比较减少105.53万元,减少10.38%。主要原因是专项宣传活动减少。

2)财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1016.35万元,其中:行政运行311.14万元,占年度支出30.52%;一般行政管理事务613.77万元,占年度支出60.21%;文化体育与传媒支出75.5万元占年度支出7.41%;住房保障支出15.94万元,占年度支出1.56%。

3)财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1016.35万元,与年初预算数比较增加454.66万元,增长44.73%。其中:基本支出决算数327.08万元,比年初预算数减少75.61万元,减少23.12%,基本支出包含人员经费支出273.97万元,公用经费支出53.11万元。项目支出决算数689.27万元,比年初预算数增加 530.27万元,增长76.93%。项目支出包含一般行政管理事务613.77万元,文化体育与传媒支出75.5万元。其中主要追加项目是:“新常宁”党政客户端经费、党政客户端招聘人员工资待遇、文化艺术创作扶持奖励资金及评选颁奖经费、网评人员经费、常宁报社经费,各级媒体宣传报道经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出327.08万元,比年初预算数减少23.12%,其中人员经费273.97万元,占基本支出83.76%,公用经费53.11万元,占基本支出16.24%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费6.21万元,与年初预算数比较减少0.29万元,减少4.67%。。三公经费比2017年决算减少了1.29%。三公经费下降主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:因公出国(境)费支出0元,团组数0次及人数0人;公务接待费决算数为6.21万元,占100%。公务接待128批次1065人次公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.09万元,主要原因是:我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收入支出。                   九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1019.45万元其中:基本支出:327.07万元,项目支出:692.38万元。全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目23 个,涉及项目支出692.38万元。本年度安排宣传部门日常事务经费76.2万元,本年度安排常宁报社运转经费90万元,上年结转各级新闻媒体宣传报道经费12万元,本年度安排各级新闻媒体宣传报道经费53万元,本年度安排党政客户端招聘人员工资待遇补助17万元,上年结转微信手机报经费18万元,本年度安排微信手机报经费8万元,上年结转贫困村及农家书屋主要党报党刊征订及免费为市级干部订阅《衡阳晚报》等刊物征订款61.11万元,本年度安排改革开放四十年系列活动及新闻发布会经费28万元,本年度安排新闻外宣奖励经费11.17万元,上年结转网管办网评工作经费22万元,本年度安排网管办网评工作经费22万元,上年结转理论学习党的十九大文件及辅导读物等读本经费30.5万元,本年度安排《富易堂rich88手机版新时代中国特色社会主义思想三十讲》经费10万元,本年度安排《油茶画册》等编撰经费18万元,上年结转庆祝建军90周年系列活动经费14.57万元,本年度安排国防教育系列活动经费8万元 ,上年结转文明创建表彰及学雷锋活动经费49.22万元,本年度安排“我们节日.端午”主题活动经费25万元,本年度安排文化事业建设费及文化扶持资金40万元。上年结转衡财预指[2017]318号、指标文结转相财教指[2017]93号下达文化事业建设(版画基地项目经费)25.51万元,上年结转指标文结转湘财资指[2017]17号下达文化产业发展专项资金(东林生态文化山庄)50万元,非税收入返还宣传费3.1万元。全部实行项目支出目标管理。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出53.11万元,比年初预算数增加11.91万元,增长22.43%。增加主要原因是公务用车制度改革发放交通补贴。

(2)政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额46.74万元,其中政府采购货物支出23.93万元,政府采购服务支出22.81万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(3)国有资产占用情况。

截至201812 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

                                中共常宁市委宣传部

                                                              2019年9月16日

 中共常宁市委宣传部.XLS

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